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boneheaded
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审计中,在选择关键控制时,注册会计师需要考虑什么?
注册会计师获取的有关控制运行有效性的审计证据包括哪些?
审计过程中,哪些因素影响与某项控制相关的风险?
在连续审计中,影响与控制相关的风险的因素除上述因素外,还包括什么?
注册会计师测试控制有效性的程序通常为询问、观察、检查和重新执行。如何理解这四种程序?
为了获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当在哪些两个因素之间作出平衡,以确定测试的时间?
在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑哪些因素以确定需获取的补充审计证据?
注册会计师制定的前推测试计划是什么样的?
在测试人工控制时,如果采用检査或重新执行程序,注册会计师测试的最小样本规模区间参见表是什么样子的?
在运用参见表时,注册会计师应当注意哪些事项?
在哪些情况下,注册会计师可以使用参见表中测试的最小样本规模区间的最低值?
对于一项自动应用控制,一旦确定被审计单位正在执行该控制,注册会计师通常无须扩大控制测试的范围,但需要考虑执行哪些测试以确定该控制持续有效运行?
如果发现控制偏差,注册会计师应当确定对哪些事项的影响?
在评价控制测试中所发现的某项控制偏差是否为控制缺陷时,注册会计师可以考虑的因素包括?
在了解和测试控制环境时,注册会计师需要考虑的方面主要包括什么?
一般而言,针对凌驾风险釆用的控制包括哪些?
对于能够减弱管理层伪造或不恰当操纵财务结果的动机及压力的控制,注册会计师一般可以(但不限于)考虑哪些流程及相关控制?
结合内部控制审计业务的目的和性质,在了解和测试被审计单位与风险评估过程相关的内部控制时,可以考虑哪些因素?
期末财务报告流程包括什么?
由于期末财务报告流程对内部控制审计和财务报表审计有重要影响,注册会计师应当从哪些方面评价期末财务报告流程?
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更新时间:2024/12/22 11:10:08